完善企业内部会计控制的思考.rar

RAR格式版权申诉手机打开展开

完善企业内部会计控制的思考,字数:20000,25页。毕业论文任务书题目 1、本论文的目的、意义2、学生应完成的任务第一步:在全面掌握有关理论的基础上积极着手收集资料,拟定该论文大纲;第二步:依据指导老师修改后的论文提纲撰写论文;第三步:向指导老师提交论文初稿;第四步:依据老师的指导对论文进行反复修改;第五步:论文定稿并对论文进行装订; 第六步:...
编号:48-10766大小:28.40K
分类: 论文>管理学论文

该文档为压缩文件,包含的文件列表如下:

内容介绍

原文档由会员 tian153 发布

字数:20000,25页。
毕 业 论 文 任 务 书
题 目
1、 本论文的目的、意义
2、 学生应完成的任务
第一步:在全面掌握有关理论的基础上积极着手收集资料,拟定该论文大纲;
第二步:依据指导老师修改后的论文提纲撰写论文;
第三步:向指导老师提交论文初稿;
第四步:依据老师的指导对论文进行反复修改;
第五步:论文定稿并对论文进行装订;
第六步:对论文答辩进行准备。
3、 论文各部分内容及时间分配:(共 9 周)
第一部分 熟练课题,收集、整理课题相关资料 ( 2 周)
第二部分 企业内部会计控制的现状及原因分析 ( 3 周)
第三部分 完善企业内部会计控制必须采取的对策 ( 3 周)
第四部分 结束语 ( 1 周)
评阅其答辩 ( 周)


4、 参考文献
1、王世定 企业内部会计控制制度设计 企业管理出版社 2001
..........
10、陈志刚 纺织企业管理科学 中国财经报 2003-0-05
目 录
摘要……………………………………………………………………………
Abstract……………………………………………………………………
前言…………………………………………………………………………
第一章 内部会计控制体系的构成………………………………
1.1 内部会计工作管理制度……………………………………………
1.2 内部会计检查制度…………………………………………………
1.3 资金控制制度………………………………………………………
1.4 内部审计稽核管理制度……………………………………………
1.5 风险预警制度………………………………………………………
1.6 风险责任会计制度…………………………………………………
第二章 企业内部会计控制的现状及原因分析 ………………
2.1 企业内部会计控制缺乏系统性 ……………………………………
2.2 企业内部会计控制缺乏科学性 连贯性………………………………
2.3 企业内部会计控制缺乏严肃性…………………………………………
2.4 企业内部会计控制缺乏针对性………………………………………
第三章 完善企业内部会计控制必须采取的对策 ……………
3.1 建立健全有效的内部会计控制体系 ………………………………
3.1.1 建立健全企业内部会计控制制度……………………………………
3.1.2 完善企业内部会计控制的制约机制…………………………………
3.1.3 严格完善企业内部会计控制的程序…………………………………
3.2 加强财务人员以诚信为本 遵守会计职业道德 …………………
3.2.1 认真贯彻会计人员的职业道德规范………………………………
3.2.2 提高诚信度 满足社会公众的需要 ……………………………
3.3 完善企业内部会计控制的监督体系 ……………………………… 12
3.3.1 加强内部审计制度建设 强化企业内部监控…………………… 12
3.3.2 强化企业外部监督 促进企业不断完善内部会计控制………… 13
结束语 ……………………………………………………………………… 14
致谢语…………………………………………………………………… 15
参考文献 …………………………………………………………………16


摘 要

企业内部会计控制缺乏系统性,科学性,严肃性,针对性等种种失控现状,导致企业生产经营、财务投资活动失去控制,经济犯罪分子产生,使企业的资产流失,要想企业经营管理状况获得好转和处于良性状态,做到持续经营,不断发展,必须完善企业内部会计控制。每一个企业都必须建立健全有效的内部会计控制体系;加强财务人员以诚信为本,遵守会计职业道德;完善企业内部会计控制的监督体系。无数的事实也证明,凡是经济效益好、竞争能力强、有发展后劲的企业,大都建立有一套完备的内部会计控制制度并严格执行。


关键词: 内部会计控制 制度 思考

Abstract
regardtrustworthiness as this, obey the accountancy occupation the morals;Perfect business enterprise internal accountancy direct system that control.innumerable's fact too the proof, every and economic performance is good, competition the ability is strong, have to develop the business enterprise of the delay effect, and mostly establish to have a complete and internal accountancy to control the system to combine to strictly carry out.


Key phrase: Internal accountancy control System Consider


完善企业内部会计控制的思考
前 言

比如,携公款外逃,到国外办理“投资移民”;动用巨额资金在资本市场上买卖股票,谋取个人私利;还有的在办理采购、销售、投资、工程项目等业务中损公肥私,捞取巨额回扣等等..