浙江xx电子有限公司内部审计问题研究开题报告.doc

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浙江xx电子有限公司内部审计问题研究开题报告,目录第1章 绪论1.1 研究背景1.2 国内外研究动态1.3 研究的主要内容及方法思路第2章 我国民营企业及其内部审计发展历程及特点分析2.1 我国民营企业的发展历程及特点分析2.2 我国民营企业内部审计的发展历程及特点分析第3章 发达国家的企业内部审计评析及借鉴3.1 发达国家企业内部审计的发展历程及特点分析3.2 ...
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目录
第1章 绪 论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究动态
1.3 研究的主要内容及方法思路
第2章 我国民营企业及其内部审计
发展历程及特点分析
2.1 我国民营企业的发展历程及特点分析
2.2 我国民营企业内部审计的发展历程及特点分析
第3章 发达国家的企业内部审计评析及借鉴
3.1 发达国家企业内部审计的发展历程及特点分析
3.2 发达国家企业内部审计对我国的启示
第4章 浙江XX电子有限公司内部审计中存在的问题及原因分析
4.1 浙江XX电子有限公司内部审计中存在的问题
4.2 浙江XX电子有限公司内部审计问题原因分析
第5章 浙江XX电子有限公司
内部审计系统的构建
5.1 准确定位
5.2 合理设置内审机构
5.3 改进内部审计方法
5.4 提高内审人员素质
第6章 浙江XX电子有限公司内部审计系统的优化
6.1 改变观念提高认识
6.2 促进企业管理模式现代化
6.3 完善法律体系加强行业指导
结 论