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xxx公司内部会计控制体系的改进(77页),摘要内部会计控制是一个古老而又年轻的课题。说其古老是因为内部会计控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。企业的存在和发展是为着一定的目的和宗旨的,而要想让企业沿着既定的目标和宗旨运行,就必须加以控制。当前,我国很多企业存在着这样那样的问题,比如,携巨额公款外逃、挪用公款...
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内容介绍
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摘要
内部会计控制是一个古老而又年轻的课题。说其古老是因为内部会计控制
几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究
一直处在探索之中。企业的存在和发展是为着一定的目的和宗旨的,而要想让
企业沿着既定的目标和宗旨运行,就必须加以控制。当前,我国很多企业存在
着这样那样的问题,比如,携巨额公款外逃、挪用公款赌博、炒股等等,虽然
这些问题产生的原因是复杂的,但单位内部会计监督不健全,管理和控制弱化
是其中的一个重要因素。因此,建立健全企业内部会计控制制度,能够有效的
防范舞弊行为的发生,达到防范于未然的效果,是从源头上解决问题的一项根
本举措。有鉴于此,本文对当前正在进行企业改制的M公司的内部会计控制进
行了改进和完善,其内容涉及到了M公司的组织机构、工程项目、工程物资、
对外担保、对外投资、对外筹资、天然气的采购与销售、固定资产、货币资金
与成本费用等方面的内容,重点对M公司的组织机构、工程项目、工程物资进
行了改进和完善。本文的突出特点有两个方面:一是利用流程控制的方法,对
M公司各项经济业务进行全过程的改进设计,体现了事前、事中控制的思想,
使之能够有效地防范错弊行为的产生;二是测重于实际操作性,本文的各项改
进措施都是根据M公司的实际控制弱点和漏洞提出的,具有很强的针对性和操
作性。本文的宗旨是结合先进的内部会计控制理论,改进并设计出一套符合M
公司实际的内部会计控制措施,使之能够有效地规范公司各项经济业务的运行,
又能够有效地节约控制成本。
关键词:内部会计控制;制度改进;流程控制;事前控制
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内部会计控制是一个古老而又年轻的课题。说其古老是因为内部会计控制
几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究
一直处在探索之中。企业的存在和发展是为着一定的目的和宗旨的,而要想让
企业沿着既定的目标和宗旨运行,就必须加以控制。当前,我国很多企业存在
着这样那样的问题,比如,携巨额公款外逃、挪用公款赌博、炒股等等,虽然
这些问题产生的原因是复杂的,但单位内部会计监督不健全,管理和控制弱化
是其中的一个重要因素。因此,建立健全企业内部会计控制制度,能够有效的
防范舞弊行为的发生,达到防范于未然的效果,是从源头上解决问题的一项根
本举措。有鉴于此,本文对当前正在进行企业改制的M公司的内部会计控制进
行了改进和完善,其内容涉及到了M公司的组织机构、工程项目、工程物资、
对外担保、对外投资、对外筹资、天然气的采购与销售、固定资产、货币资金
与成本费用等方面的内容,重点对M公司的组织机构、工程项目、工程物资进
行了改进和完善。本文的突出特点有两个方面:一是利用流程控制的方法,对
M公司各项经济业务进行全过程的改进设计,体现了事前、事中控制的思想,
使之能够有效地防范错弊行为的产生;二是测重于实际操作性,本文的各项改
进措施都是根据M公司的实际控制弱点和漏洞提出的,具有很强的针对性和操
作性。本文的宗旨是结合先进的内部会计控制理论,改进并设计出一套符合M
公司实际的内部会计控制措施,使之能够有效地规范公司各项经济业务的运行,
又能够有效地节约控制成本。
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