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内部稽核制度页数:5 字数:3037内部稽核制度总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要..
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小卖部页数:1 字数:108部门职能小卖部部门名称
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费用审批管理办法页数:2 字数:753费用审批管理办法1 目的为了进一步加强资金管理,实现对成本费用等各项支出的控制,做到分工负责,归口管理,严格控制各类费用开支,规范公司经济活动行为,加强各类费用的审批,制定
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俄罗斯餐厅页数:1 字数:187部门职能俄罗斯餐厅部门名称: 俄罗
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会计稽核岗位责任制度页数:1 字数:595会计稽核岗位责任制度一、原始凭证的稽核1、真实性和完整性。即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符,相关手续
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沪菜餐厅页数:1 字数:171部门职能沪菜餐厅部门名称: 沪
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公司会议规程页数:3 字数:1007制度名公司会议规程电子文件编码GLZD012页码3-1第一条 目的本规程旨在明确本公司会议的运营原则,确定会议运营的基本事项,以提高会议的效率与效果。第二条 适用范围本规程适用于公司内部的所有会议。会议的召集
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咖啡厅页数:1 字数:172部门职能咖啡厅部门名称: 咖啡
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服务台页数:1 字数:137部门职能服务台部门名称: